Classic 03-60 maksuohjelma on nyt korvattu Taloushallinnon maksuohjelmalla
Published | 2017-10-18 |
---|---|
Module | Purchase ledger |
Version | 546 |
Revision | 41038 |
Case number | 975264 |
Classic 03-60 maksuohjelma on nyt korvattu Taloushallinnon maksuohjelmalla
Ohjelmasta Taloushallinto/Maksut on jo aikaisemminkin voinut lähettää laskuja, mutta nyt siihen on lisätty maksuehdotuksen luominen. Tässä kerromme lyhyesti miten maksuehdotus luodaan, muokataan, hyväksytään ja miten maksumääräys luodaan, hyväksytään ja lähetetään.
Valmistelut
Ohjelma Järjestelmä: Perusrekisterit/Yrityskohtaiset parametrit,välilehti Maksut: Jos maksut suoritetaan tiedostolla, tähän voi ilmoittaa polun paikkaan, johon tiedosto tallennetaan. Tiedoston nimelle voi myös valita etuliitteen. Ellet valitse mitään, tiedoston nimi muodostetaan Maksunumerosta (esim:000183)
Luo maksuehdotus
Valitse toiminto Uusi
Tee valikoima joka sopii laskuihin, jotka haluat maksaa.
Yleensä riittää, että ilmoitat Maksumenetelmän ja Eräpäivään asti.
Luo ehdotus painamalla Aloita
Makasuehdotuksesta tulee yksi rivi taulukossa, jossa näkyy maksujen lukumäärä ja yhteissumma.
Painike Hyväksyntäon aktiivinen, jos parametreissä Järjestelmä: Perusrekisterit/OR/Parametrit on rastitettu "Hyväksyntä pakollinen ennen lopullista maksumääräystä".
Muokkaa maksuehdotusta
Valitse maksuehdotus listasta ja paina Muokkaa
Voit poistaa yksittäisen maksun maksuehdotuksesta klikkaamalla saraketta, jonka otsikkona on lukko.
Voit avata määrätyn maksun ja muuttaa sen maksupäivää, määrää tai muita pankkikohtaisia asetuksia, ks. esimerkki yllä-
Kun olet muokannut valmiiksi, käytä valkoista nuolta kotisymbolin vieressä ja peruuta takaisin listaan.
Luo maksumääräys
Valitse maksuehdotus ja paina Luo maksumääärys
Valitse maksupäivämäärä:
- = Standardivalinta, jossa lasku maksetaan eräpäivän mukaan
- = Lasku maksetaan oikealla kenttään kirjoitettuna päivämääränä
- = Lasku maksetaan pikimmiten/välittömästi
Kun maksumääräys on valmis siirryt automaattisesti välilehdelle Maksutiedostot
Sinetöi/hyväksy Sinetöi bankgirot-laskut ja hyväksyy muut maksut.
Sinetöinti tehdään sille kuuluvalla salasanalla ja muut maksut hyväksytään käyttäjän omalla salasanalla.
Lähetä lähettää maksutiedoston suoraan polkuun, joka on ilmoitettu parametreissa (ks. Valmistelut) . Jos kyseessä on bankgirot-maksu, se lähtee suoraan sinne.
SKICKA EJ markerar betalningsfilen som ej skickad och de enskilda betalningarna som På väg.
MAKULERA BETALNING raderar betalningsfilen och de enskilda betalningarna makuleras.
På väg
Här listas alla betalningar där betalningsfilen antingen skickats eller markerats som skicka ej.
Om en betalning som visas här stoppats på banken eller av annan anledning inte gått vidare till mottagaren så är det här man kan MAKULERA den.
När betalningarna bokförs så försvinner de från listan.
Log
I log-fliken finns alla betalningar, i kolumnen typ visas
- Skapad, betalningen ingår i ett betalningsuppdrag
- Makulerad, betalningen har makulerats
- Bokförd, betalningen har bokförts