Betalinger
Contents
Generelt
Betalinger kan håndteres på flere måter i Marathon. Du kan skrive ut betalinger til en fil som kan lastes opp på nettbanken, bruke Marathon som hjelpmiddel for betalingsrutinen men betale fakturaene manuelt, eller ikke bruke betalingsrutinen idet hele tatt.
Felles for alle disse måter er (unntatt å slett ikke bruke betalingsrutinen) er fremgangsmåten for å skape betalingsforslag og betalingsoppdrag. Momentet utføres i Classic 03-60 og funksjonene er satte i den orden som du normalt vil arbeide.
Noter forskjellen mellom forslag og oppdrag. Begynn med å ta ut et forslag på fakturaer som skal betales. Etter å ha redigert forslaget og gjort tillegg, fjernet fakturaer eller redigert noe i en betaling som skal utføres, skaper du oppdraget. Først da anser Marathon at betalingen er gjennomført. Avhengig av firmaet sine innstillinger skal du siden betale fakturaene. I denne manual beskrives de vanligste rutinene. Kontakt systemansvarlig eller Kalin Setterberg dersom du er usikker på hvilke innstillinger firmaet dit har.
Skap forslag
Angi betalingsvei. Den styrer hvilke betalingsmåter som kommer med i forslaget. Betalingsvei 1 (BGC) henter vanligvis opp måtene BG, BU, og BK. Dersom ikke alle ovenstående betalingsmåter vises da du gjør forslaget med valg 1 for BGC, kan du legge till det du mangler i System: Grunnregister/Lev/Parametrer, fliken Betaling.
Fyll ut t.o.m. ønsket forfallsdato. Dersom du vil, at alle fakturaer ska med og siden betales i følge forfallsdatoene, fyll ut dato = 999999.
Tillegg
Dersom forslaget du skapt mangler en eller flere fakturaer kan du gjøre tillegg til det skapte forslaget.
Rediger
I redigeringsfunksjonen kan du velge bort fakturaer som ikke skal betales ved å trykke på mellomromstasten da du står med markøren på fakturaen. Stjernen inntil raden viser hvis fakturaen er med eller ikke, * = Med i betalingen. For å endre opplysningene på en faktura taster du F1 på fakturaen for å redigere betalingsdato, betalingsmåte og betalingsbeløp.
Utskrift
Da du er ferdig med forslaget kan du gjøre en utskrift for å se at rett fakturaer er med i forslaget. Velg N på Inkluder bortmarkerte for å skrive ut de forslag som er blitt redigert.
Makuler
Dersom forslaget er blitt feil og du vil gjenta det, eller slett å avbryte et påbegynt forslag kan du makulere det. Da et forslag makuleres kan de fakturaer som var med komme med i nye forslag. Husk at du derfor alltid bør slette forslag som du ikke planlegger å betale. En bra rutine er å sørge for at det alltid er tomt i listen med påbegynte forslag til venstre i bildet i 03-60.
Godkjenn
Innstilling kan gjøres i parametrene for leverandørsreskontroen slik at kun attesterte forslag kan bli betalingsoppdrag.
Skap oppdrag
Betalingsnummeret som vises er det senest skapte forslaget. Provutskrift må være N.
1 means that the invoices will be paid per the due dates. If you rather want that everything shall be deducted per a certain date, change to number 2 and fill in the date in the field. A third alternative is number 3 which means that the invoices shall be paid as soon as possible.
Cancel payment order
If you have created a payment order and for some reason one or several invoices have not been paid, you should cancel the payment order for the invoice(s) concerned. The cancellation means that Marathon no longer considers it as “Payments on the way” and it can thus end up in new payment orders.
Print payment order
You can print out invoices in a payment order until they have been booked as paid.
Pay
Via BGC (Sweden only ) | Contact Kalin Setterberg for further information. |
Create file | When the payment order is printed, you can choose where the payment file shall end up in your local computer. You can thereafter import the file into your internet bank to be paid. |
Pay manually | When the payment order is printed you can use it as supporting document for payment, via the internet bank or some other method. |