Rentefakturering

From Marathon Documentation
Revision as of 12:13, 5 July 2019 by TR (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Rentefakturering

Rentenotaer skabes i Økonomi: Kundefakturaer, fanebladet Rentenotaer. Indstillinger finder du i System: Basisregister/DEB/Parametre, fanebladet Paremetre Rentenotaer.

Begynd ved at lave et preliminært udvalg. Du kan selektere på fakturanummer, konto og omkostningssted. Hvis du ikke foretager selektering, vil alle fakturaer parate for rentefakturering at blive valgte. Du kan også vælge at kun medtage fakturaer, der ikke skal beregnes rente.

File:KUN-INI-DA-Bild1.png

Rediger udvalg

Du kan kontrollere og redigere udvalget ilisten. Hvis du vil fjerne nogen af fakturaerne, afmarkér den ved at holde markøren på den aktuelle faktura og klikke på kolunnen med hengelåse. Hvis du vil markere fakturaen på nyt, gør du på den samme måde.

File:KUN-INI-DA-Bild2.png

Ændring af rente på faktura

Vælg en faktura og klik Åbn for at ændre renteoplysninger.

Makuler udvalg

Makulere hele udvalget med Makulér


Udskrift rentenota

Når du har afchecket at udvalget stemmer, skriver du rentenotaerne ud. Hele selekteringen vil udskrives. Fjern krydset fra feltet Prøveudskrift for at skrive skarpe fakturaer.


Genudskrift rentenota

Vil du foretage en genudskrift, brug fanen Forespørgsel i Økonomi: Kundefakturaer. Markér fakturaen og klik Vis faktura. Dersom I bruger fakturadistribution, kan du også søge fakturaen der.

Gamle rentebeløber

I listen over fakturaer i Økonomi: Kundefakturaer kan du åbne en faktura og fjerne krydset fra feltet Rentenota. Du kan vælge flere fakturaer og derefter klik på Ændr.