Rentefakturering

From Marathon Documentation
Revision as of 14:32, 5 July 2019 by TR (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Rentefakturering

Rentenotaer lages i Økonomi: Kundefaktturaer, fliken Rentenotaer. Innstillingene for rentenotaer finner du i System: Grunnregister/KUN/Parametre, fliken Parametre rentenotaer

Begynn med å gjøre et grovutvalg. Du kan selektere på kundenummer, fakturanummer, konto og kostnadssted. Hvis du ikke gjør noen selektering, vil alle fakturaer som er ferdige komme med i rentefaktureringen. Du kan også inkludere de fakturaer som er angitte som ”ikke renteberegnede”.

Rediger utvalg

Deretter kan du kontrollere og redigere utvalget. Vill du fjerne noen av fakturaene kan du markere den ved å krysse i kolonnen X. På samme måte kan du legge til en markering på nytt.

Endring av renten

Velg en faktura og klikk ÅPNE, dersom du vil endre renteopplysningene.

Makuler utvalg

Klikk Makuler for å makulere hele utvalget.


Utskrift rentefaktura

Når du har sjekket at utvalget stemmer, skriv ut fakturaene i ”Utskrift blanketter” i 02-62-05.


Gjenutskrift rentefaktura

Hvis du vil skrive ut fakturaene på nytt, gå til 02-62-07.

Gamle rentebeløper

Hvis det er første gangen du rentefakturerer eller hvis det var svært lenge siden du gjorte det sist, kan det være bra å slette gamle rentebeløp. De slettes i 02-62-06. Var nøyaktig med å velge rett dato; det er ikke mulig å gjenskape rentebeløpene. Når dette gjørs så får det ikke ligge noe skapt forslag for rentefaktureringen.