Korrigering af leverandørfakturaer
From Marathon Documentation
Korrigering af leverandørfakturaer
| Published | 2018-03-07 |
|---|---|
| Module | Finance |
| Version | 546 |
| Revision | 42431 |
| Case number | 1017014 |
Korrigering af leverandørfakturaer
Korrigering af leverandørfakturaer erstatter delvis Classic- funktionen 03-32.
Les mere.
I Økonomi: Forespørgsler, fanen Leverandørfakturaer findes en knap, Ændr faktura.
Markér en faktura i listen og klik på Ændr faktura. Du kan da korrigrere alle oplysninger, der ikke pävirker beløb eller kontering.
Klik på Gem da du er ferdig.