Korrigering af leverandørfakturaer

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page News:Correction of suppliers' invoices and the translation is 100% complete.

Korrigering af leverandørfakturaer
Published 2018-03-07
Module Finance
Version 546
Revision 42431
Case number 1017014

Korrigering af leverandørfakturaer

Korrigering af leverandørfakturaer erstatter delvis Classic- funktionen 03-32.
Les mere.

I Økonomi: Forespørgsler, fanen Leverandørfakturaer findes en knap, Ændr faktura.
Markér en faktura i listen og klik på Ændr faktura. Du kan da korrigrere alle oplysninger, der ikke pävirker beløb eller kontering.
Klik på Gem da du er ferdig.