Korrigering av leverantörsfakturor
From Marathon Documentation
Korrigering av leverantörsfakturor
Published | 2018-03-07 |
---|---|
Module | Finance |
Version | 546 |
Revision | 42431 |
Case number | 1017014 |
Korrigering av leverantörsfakturor
Korrigering av leverantörsfakturor ersätter delvis Classic-funktionen 03-32.
Läs mer om ersättningen av 03-32.
I Ekonomi: Frågor, fliken Leverantörsfakturor finns en knapp Ändra faktura.
Markera en faktura i listan och tryck Ändra faktura. Du får nu möjlighet att korrigera alla uppgifter på fakturan som inte påverkar belopp eller kontering.
Tryck på Spara när du är klar.