Påminnelser

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Reminders and the translation is 100% complete.

Översikt

Betalningspåminnelser för fakturor kan skapas på två olika ställen i Marathons kundreskontra. Via Ekonomi: Kundfakturor/Frågor som lämpar sig bäst när man vill skicka påminnelser för enstaka fakturor. Om man vill göra ett större urval eller en kontrollerad körning kan det göras från Ekonomi: Kundfakturor/Påminnelser.


Betalningspåminnelse via Ekonomi: Kundfakturor/Frågor

Fyll i Per datum för att söka fram endast obetalda fakturor. Här kan även t.ex. Kund och Fakturanummer fyllas i.

I listan visas alla fakturor oavsett om de är förfallna eller inte. Listan kan sorteras genom att klicka med vänster musknapp i rubriken och filtreras genom att klicka med höger musknapp i rubriken.

På kunden i kundreskontran (System: Basregister/Kun/Kunder) anges om krav (påminnelser) ska skickas till kunden. Uppgiften kan ändras här för enskilda fakturor genom att klicka på knappen Ändra.

Fakturan uppdateras med senaste datum som en betalningspåminnelse skrivits ut och hur många påminnelser som skrivits ut.


Utskrift av betalningspåminnelse

Markera Fakturan eller fakturorna och välj Betalningspåminnelser.

Utskriftsmall Mall för betalningspåminnelse måste väljas.
Provutskrift Visar hur utskriften kommer att bli.
Skicka En skarp utskrift till Pdf.
E-post E-postadress från fakturan visas. Adressen kan ändras. Se Marathons sändkö för e-poststatus.
Inkludera fakturautskrift En kopia på originalfakturan skrivs ut.

Betalningspåminnelse via Ekonomi: Kundfakturor/Påminnelser

Inställningar

Inställningar för betalningspåminnelser görs i Parametrar 1 i System: Basregister/Kun/Parametrar.

Kalenderdagar mellan krav anger hur många dagar det minst måste vara mellan kravutskicken.

Arbetsdagar innan första krav anger hur många dagar efter förfallodag som det ska gå innan första kravbrevet skickas. Om kunden betalar på förfallodagen så tar det oftast några dagar innan man får in det i systemet.

På kunden i kundreskontran (System: Basregister/Kun/Kunder) anges om krav ska skickas till kunden. Det som är angivet i fältet kommer med automatik på nya fakturor men uppgiften kan senare ändras på fakturan. När ett urval för kravbrev skapas går det att inkludera kunder och fakturor med krav satt till nej.

Nytt urval

Börja med att göra ett Nytt urval

Redigera urval

Ändra krysset i krysskolumnen för att avmarkera/markera fakturor.

Makulera

Man bör makulera urvalet för att fånga upp förändringar.

Utskrift

Markera Fakturan eller fakturorna och välj Betalningspåminnelser.

Utskriftsmall Mall för betalningspåminnelse måste väljas.
Provutskrift Visar hur utskriften kommer att bli.
Skicka En skarp utskrift till Pdf.
E-post E-postadress från fakturan visas. Adressen kan ändras. Se Marathons sändkö för e-poststatus.
Inkludera fakturautskrift En kopia på originalfakturan skrivs ut.